
为进一步加强和规范内部审计工作,促进工程建设程序规范和财务预算执行力度,做好公路工程竣工验收,2月22日,省公路建设养护集团召开传达学习审计相关制度及文件精神专题会议。集团领导班子全体成员,总部各部门、直营项目、各子(分)公司负责人参加会议。
会议就交通运输部今年1月17日印发的《公路水路基本建设项目内部审计管理办法》以及交通运输部、省交通运输厅、省公路局关于公路工程交竣工验收、审计相关制度文件精神进行了传达。
会议要求:
一是要提升对审计工作重要性的认识。要提高政治站位,端正内审态度,充分发挥内部审计监督、评价的作用,提升法治意识、规范经济行为、堵塞工作漏洞、防范消除一些风险隐患,为实现集团的治理目标提供保障。
二是要聚焦审计重点提升工作质效。全体成员要高标准严要求,加强内业资料与外业管理的有机结合,加强政策法规学习,推进审计、财务、纪检、法律等协同配合,强化内控、风险、法务、合规四大管理体系建设和执行,推进依法治企。
三是要结合工作实际,认真抓好审计整改。要加强沟通协调,坚持问题导向和成果导向,实现横向协作、上下联动、融合融通,妥善解决审计发现的问题,推动问题整改有效落地落实,运用好审计“回头看”,注重长效机制建立健全。
会议强调:
一要在认真学习、深入理解上级有关文件精神的基础上,全力支持和配合、不折不扣落实好各项审计工作,做到态度坚决、配合到位。
二要坚持风险导向,善于总结审计中发现的问题,积极认真整改。针对建设项目,要梳理所有环节可能出现的问题,总结经验,前移审计关口,狠抓事前和事中审计,为交竣工验收顺利达标保驾护航。
三要以内控管理为着力点,以审计促规范。结合审计发现的问题和提出的建议,进一步防范风险,健全完善企业内控体系,确保公司内控管理工作合规有效、动态达标,进而提升公司治理水平,促进效益提升。

会议现场